书面退抵税申请报告
倚栏轩整理的书面退抵税申请报告(精选4篇),提供参考,希望对您有所帮助。
书面退抵税申请报告 篇1
______________国家税务局进出口税收管理分局(处):
我单位下列出口货物(见所附明细表)因______________________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[2004]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的.补充通知》(国税发 [2004]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[2005]68号)的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。
企业(公章)
申请日期:年 月 日
书面退抵税申请报告 篇2
******税局:
本公司********************(纳税编码:********)因2013年6月7日在申报税款所属期为2012年1月01日至2012年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为2013年1月01日至2013年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:***********)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在2013年6月8日直接(上门)申报税款所属期为2012年1月01日至2012年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。 税务登记类型:私营合伙企业 开户行:**银行 银行账号:******** 特此说明!
申请人:yjbys
20xx年xx月xx日
书面退抵税申请报告 篇3
XXX国家税务局:
ABC公司,税务登记证号码:1234567XXX,档案号:1234567890,是小规模纳税人。
我司在20XX年6月申报缴纳5月份增值税时,误将2014年6月3日的机打仟位票NO.8888988开票金额¥5085元计入5月应税服务额纳税,即多缴纳增值税款¥148.11元。现申请¥148.11元抵交20XX年6月增值税。
以上所述均为真实情况,请贵局审核批准! 特此申请!
申请人:yjbys
20xx年xx月xx日
书面退抵税申请报告 篇4
XXX国家税务局:
ABC公司,税务登记证号码:1234567XXX,档案号:1234567890,是小规模纳税人。
我司在20XX年6月申报缴纳5月份增值税时,误将2014年6月3日的机打仟位票NO.8888988开票金额¥5085元计入5月应税服务额纳税,即多缴纳增值税款¥148.11元。现申请¥148.11元抵交20XX年6月增值税。
以上所述均为真实情况,请贵局审核批准! 特此申请!
此致
敬礼!
申请人:YJBYS
20**年**月**日